岗位职责:
1、负责协调内控及外部审计,确保业务操作与公司财务制度及会计准则一致,按照审计计划和审计流程开展各项审计工作;
2、预算内、外资金的使用情况审计,内部业务模块流程审计;
负责现场审计,供应商工装成本审计等,通过外部审计发现问题改善内部流程,制度;
3、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制;
4、独立开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;
6、组织制定对集团及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施。
任职要求:
1、35周岁以下,财务、审计相关专业本科以上学历;具有会计从业资格证及中级以上会计职称;
2、三年以上制造型企业内部审计工作经验;
3、熟悉国家财税政策,会计准则,对审计、税收法规较精通;熟练掌握审计方法,审计流程,会计核算方法;
4、良好的计算机技能,熟练掌握Excel和会计核算软件;
5、良好的沟通,协调能力,性格开朗,责任心强,诚实可靠,有职业操守,原则性强。
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