1.搭建公司内控及风险管理体系,审计制度,建立反舞弊机制;
2.负责编制审计计划、方案,组织开展相关业务审计项目,出具审计报告,总结案例;
3.负责制定内部审计制度、流程和执行规范,建立内部审计稽查体系;
4.负责各项业务合规性审查,能够通过业务稽查、专项审计梳理内控的风险并督促整改和优化,推动公司内部业务流程的改善;
5.对于日常面辅料价格进行调研审核;
6.对公司采购的大宗商品进行询价、比价;
7.制定公司年度内审计划,编制审计方案;
8.跟踪问题落实整改情况,归档整理审计底稿;
9.及时向总经理通报审查中发现的问题;
10.搭建公司采购物品价格体系。
要求:
1、有服装行业从业经验,大专以上学历,审计、会计、税务等相关专业毕业,具有3年以上审计、财务相关工作经验;
2、能熟练运用ERP、OFFICE等办公软件,具有较强的数据分析、判断问题的能力;
3、有会计师或审计师中等职称优先,持CPA、CIA证书优先;
4、具有良好的职业道德,为人正直,责任心强;
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